首页
登录
财务会计
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经
考试题库
2022-08-02
65
问题
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。
选项
答案
解析
经理层确定公司最大风险承受度的表述不当。
理由:董事会确定公司最大风险承受度。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/2650253.html
本试题收录于:
高级会计实务题库高级会计分类
高级会计实务
高级会计
相关试题推荐
宏达公司为国内大型工程建设公司,公司董事会非常重视风险管理工作,建立健全了企业风
2016年公司欲投资建设一条专门生产教学用笔记本的生产线,预计生产线寿命5年。2
甲公司为一家境内上市的集团企业,主要从事能源电力及基础设施建设与投资。20x1
(2021年真题)甲单位为一家中央级事业单位。审计处开展2020年度内部控制专项
(2019年真题)甲单位为一家中央级事业单位,内部控制事项如下: 2019年6
(2015年真题)按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件要求,甲中央级事业
(2014年真题)2014年6月,为了贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)
资料一:根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,
甲公司实施内部控制的目标,是保证经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告真实可靠
(2018年真题)甲事业单位C信息化建设项目财政批复的预算为600万元,计划于2
随机试题
Wheredoesthisconversationtakeplace?[originaltext]W:CanIhelpyou?M:Yes.
Initsearlyhistory,Chicagohadfloodsfrequently,especiallyinthespring
Telecom:TheMergerIstheMessageLastyearendedwitha
IsAnybodyListening?I.CriticismofAmericancollegesanduniversitiesA.tea
[originaltext]W:HeyNeal,nowthatthemidtermsareoverabunchofusareget
AIDS患者易感染非结核杆菌是( )。A.亚洲分枝杆菌 B.鸟-胞内复合分枝
影响城市经济活动的基本部分与非基本部分比率(B/N)的主要因素是()。(2
罗杰斯的学习观点是学习的过程是“发现”和“探索”。 ()
男性,45岁,间断腹痛、腹泻3年,排便4~5次/天,便不成形,无脓血、黏液,服黄
T细胞产生的细胞因子不包括A.IL-1 B.IL-2 C.IL-3 D.I
最新回复
(
0
)