(2021年真题)甲单位为一家中央级事业单位。审计处开展2020年度内部控制专项

练习题库2022-08-02  35

问题 (2021年真题)甲单位为一家中央级事业单位。审计处开展2020年度内部控制专项检查发现,乙单位是甲单位下属独立核算法人,经批准会计核算由甲单位财务代管,乙单位由于客户变动频繁且单笔交易金额较小,日常收入采取现金方式结算,并于每周五将本周所收现金给甲单位。甲单位根据乙单位实际上交的现金入账,但对入账收入的真实性,完整性一直未做核查。审计处认为:该收入业务存在内部控制缺陷,应当对其关键环节及控制措施进行改进,确保收入安全完整,及时入账。要求:审计处的结论和建议是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别说明理由。

选项

答案

解析 审计处的结论和建议不存在不当之处。
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