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在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审
在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审
练习题库
2022-08-02
37
问题
在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,错误的是( )。A.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制C.出具无法表示意见的内部控制审计报告D.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序
选项
A.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明
B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制
C.出具无法表示意见的内部控制审计报告
D.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序
答案
D
解析
注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见。如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,注册会计师应当在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制,无法对内部控制的有效性发表意见,并单设段落说明无法表示意见的实质性理由。注册会计师不应在内部控制审计报告中指明所执行的程序,也不应描述内部控制审计的特征,以避免对无法表示意见的误解。如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中对重大缺陷作出详细说明。
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