首页
登录
从业资格
下列不属于金融企业内部控制制度的是( )。A.统一授信制度 B.“印、押、证”
下列不属于金融企业内部控制制度的是( )。A.统一授信制度 B.“印、押、证”
admin
2022-08-02
59
问题
下列不属于金融企业内部控制制度的是( )。A.统一授信制度B.“印、押、证”三分管制度C.不相容职务分离制度D.单线核算、单线核对制度
选项
A.统一授信制度
B.“印、押、证”三分管制度
C.不相容职务分离制度
D.单线核算、单线核对制度
答案
D
解析
鉴于金融企业在国民经济中的重要地位和作用,为确保金融会计的准确、及时、真实、完整,金融企业必须建立健全科学有效且严密的内部控制制度。如统一授信制度,审查与审批制度.不相容职务分离制度,交易动态和实时监控制度.“印、押、证”三分管制度,计算机信息系统风险防范斜度以及账务处理方面的复核与盘点制度,定期对账制度,双线核算与双线核对制度,当日记账与当日结账制度,按日提供报表制度等。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1794359.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
你是怎么做到保教结合相统一的?
【教学过程】 环节一:导入新课 复习导入:提问同学上节课学习的有关民族区域自治制度的内容,进而引出为什么要实行民族区域自治制度,导入本课《民族区域自治制
试讲题目 1.题目:坚持两点论和重点论相统一 2.内容: 不论是主要
【教学过程】 环节一:导入新课 引导学生复习回顾历朝历代中宰相的正式官名,借由宰相制度的发展历程导入新课:宰相制度是在秦朝的时候设立的,到了明朝的时候被
1.题目:废分封,设郡县 2.内容: 秦统一之初,有人向嬴政提出在燕、齐
在了解被审计单位的内部控制时,实施的程序包括()。A.穿行测试
内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证
在审计风险模型中,检查风险取决于()。A.与财务报表编制有关的内部控制的设
注册会计师应当将审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷及时通报给()。
根据外汇管理法律制度的规定,对于个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额
随机试题
CompletetheapplicationformusingNOMORETHANTHREEWORDS.Applicationforpa
WhenItellpeoplethatI’maprofessorofcommunication,theyoftenarecon
发展不平衡问题依然突出,缩小贫富差距、共享全球化成果任重道远。[audioFiles]2018m8x/audio_etrktsj_201807_091[/au
罢工strike
AMessengerfromthePastHispeoplesaidgood-byea
Highereducationisn’tforeveryone,andpeoplehaveavarietyofpathstoc
TheSeattleTimesCompanyisonenewspaperfirmthathasrecognizedtheneed
Accordingtotheauthor,thegreatestmistakeofourforefatherswasthat______
法约尔一般管理理论的主要内容有A.企业的经营有6种活动 B.成功的管理应遵循1
测绘国家标准及测绘行业标准分为( )。A.强制性标准和推荐性标准 B.专业性
最新回复
(
0
)