首页
登录
财务会计
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员
最全题库
2022-08-02
70
问题
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。A.风险评估B.控制活动C.监控D.控制环境
选项
A.风险评估
B.控制活动
C.监控
D.控制环境
答案
D
解析
企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。根据COSO《内部控制框架》,属于控制环境的范畴,选项D正确。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/416575.html
本试题收录于:
注会公司战略与风险管理题库注册会计师分类
注会公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
(2017年真题)甲公司为扩大产能,拟平价发行分离型附认股权证债券进行筹资,方案
(2014年真题)甲公司采用配股方式进行融资,每10股配2股,配股前股价为6.2
(2010年真题)某公司采用剩余股利政策分配股利,董事会正在制订2009年度的股
(2018年真题)目前甲公司有累计未分配利润1000万元,其中上年实现的净利润5
(2019年真题)甲公司是一家高科技上市公司,流通在外普通股加权平均股数2000
(2019年真题)甲公司是一家能源类上市公司,当年取得的利润在下年分配,2018
下列关于优先股筹资的说法中,正确的有()。A.当企业面临破产时,优先股的求偿权低
下列各项中,可用来协调公司债权人与所有者矛盾的方法有( )。A.规定借款用途
方兴公司于5年前发行了可转换债券,期限为10年,该债券面值为1000元,票面利率
某上市公司为一互联网公司,近年来公司业务高速发展,公司计划发行可转换债券筹资10
随机试题
WhichfouritemsareidentifiedasfeaturesoftheGreekgovernment’sauster
【B1】[br]【B13】A、InspiteofB、InsteadofC、InadditiontoD、InfavorofB搭配题。前面
简述战略规划与人力资源管理之间的联系。
以下关于软件开发文档的叙述中,错误的是()。A.软件开发是程序及其相应文档的
正常情况下女性的卵细胞中常染色体的数量和性染色体为()。A.22,X B.
外部评估者是来自组织之外的评估工作者,不包括( )。A.大学 B.研究机构
增值税一般纳税人的下列行为中,其外购时的进项税额不得抵扣的是()。A.外购燃料
企业申请银行借款,银行需要按照有关政策和贷款条件,对借款企业进行信用审查,审查内
根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号),到(
根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,施工单位的机械
最新回复
(
0
)