(2011年真题)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制

资格题库2022-08-02  22

问题 (2011年真题)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。下列活动中,A注册会计师认为属于控制活动的有(  )。A.授权B.业绩评价C.风险评估D.职责分离

选项 A.授权
B.业绩评价
C.风险评估
D.职责分离

答案 ABD

解析 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。
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