按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员

资格题库2022-08-02  24

问题 按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列()控制测试程序。A.检查B.观察C.重新计算D.重新执行

选项 A.检查
B.观察
C.重新计算
D.重新执行

答案 A

解析 A选项,签字确认留有书面轨迹,适宜采用检查的方式获取证据。B选项,观察获取的证据仅限于观察发生的时点。C选项,重新计算是对数据的准确性进行核对。D选项,重新执行通常用于测试内部控制是否有效运行。
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