首页
登录
财务会计
下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。A.两者运用的重要
下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。A.两者运用的重要
免费题库
2022-08-02
49
问题
下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。A.两者运用的重要性水平相同B.两者都采用风险导向审计方法C.两者对内部控制进行了解和测试的目的相同D.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同
选项
A.两者运用的重要性水平相同
B.两者都采用风险导向审计方法
C.两者对内部控制进行了解和测试的目的相同
D.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同
答案
ABD
解析
选项 C 错误,两者对内部控制进行了解和测试的目的不同, 注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了识别、评估和应对重大错报风险,据此确定实质性程序的性质、时间安排和范围,并获取与财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制相关的审计证据,以支持对财务报表发表的审计意见;注册会计师在内部控制审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/412990.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
外国甲公司2019年为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙公司所在市区租赁一
(2015年真题)外国甲公司2015年为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙
《增值税纳税申报表》(适用于增值税一般纳税人)第14项“进项税额转出”栏数据,以
依据企业所得税法的规定,财务会计制度与税收法规的规定不同而产生的差异,在计算企业
(2020年真题)某企业成立于2019年5月,其财务人员2020年4月向聘请的注
根据2021年财务数据显示,保圣公司乳制品业务的投资资本回报率为15%,加权平均
维力公司管理层根据该公司的经营业绩决定采用新的财务战略,该战略包括使用内部资金、
MK公司是一家大型机械设备制造企业,为确保更好地取得竞争和财务成功,分析了所处产
(2015年真题)在企业经营风险与财务风险结合的几种方式中,同时符合股东和债权人
甲公司采用流动比率、资产负债率等财务指标进行绩效评价。下列各项中,属于甲公司上述
随机试题
It’snouse(bargain)______anymore.It’safixedprice.bargaining本题考查的是动名词的固定
Thepopularnotionthatolderpeopleneedlesssleepthanyoungeradultsisa
在定值控制系统中为确保其精度,常采用()。A.开环控制系统 B.闭环正反馈
持有公司股份( )以上的股东请求时,股份有限公司应当在二个月内召开临时股东大会
根据《城乡规划法》,某城市拟对滨湖地段控制性详细规划进行修改,修改方案对道路和绿
A.10 B.-10 C.-250 D.250
“知行合一”是中国传统思想的精华,我国集知行学说之大成并将“知行合一”作为其哲学
()是指一国居民在一定时期内与非本国居民在政治、经济、军事、文化及其他往来中所
在买方叫价交易中,对基差买方有利的情形是()。A.升贴水不变的情况下点价有效期
下列不属于会签的内容的是()。A.各类接口是否统一协调,是否符合设计条件
最新回复
(
0
)