首页
登录
财务会计
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
admin
2022-08-02
84
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的组成部分进行测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
选项
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B.选择更多的组成部分进行测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
ABCD
解析
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项 B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项 C)等。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/410282.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
乙自来水集团公司是B市市政府所属的国有独资特大型企业。该公司负责B市的民用自来水
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2018年收
甲公司是一家生产重型卡车和建筑工程用车的大型集团公司,目前建筑工程用车的市场日趋
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2008年收
甲公司是一家集研发、生产和销售为一体的医药集团公司。为了配合公司增加产品种类的战
(2018年真题)隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置
(2017年真题)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审
甲公司是一家上市公司,具有完善的内部控制系统,甲公司管理层认为内部控制系统需要被
(2021年真题)亚星公司是一家生产、销售化工产品的企业。由于各类风险发生的可能
甲企业的企业文化具有稳定性、持续性的优点,且在稳定环境中可能导致高效率,下列选项
随机试题
Optimismcanhelpyoutobehappier,healthierandmoresuccessful.Pessimis
G8summitisdiscussing【B1】______aid,【B2】______debtand【B3】______fairert
A.98.8 B.78.8 C.68.8 D.58.8
下列哪种成分是C3转化酶()A.C234 B.C567 C. D.
为后牙铸造金属全冠做牙体预备时,正确的做法是A.面磨除量一般为0.5~1mm
香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是:香蕉曲线以
回答隧道消防设施检验评定方面的提问。(4)隧道消防设施检验评定的实测项目还有加压
服务对象:“我要是考不上研究生,我妈妈会非常不高兴,那真可怕!” 社会工作者:
(2018年真题)根据《中华人民共和国水污染防治法》,下列水污染防治措施中,属于
(2016年真题)建筑物与构筑物的主要区别在于()。A.占地大小 B.体
最新回复
(
0
)