首页
登录
财务会计
一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能
一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能
练习题库
2022-08-02
58
问题
一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构。B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训。C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务。D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充。
选项
A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构。
B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训。
C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务。
D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充。
答案
C
解析
C正确。根据IIA标准的规定。人员的安排是首席审计执行官职责而不是审计委员会的职责,同时由于内部审计人员不具备审计金融衍生工具所必需的技能,所以不应该依靠当前资源就开展审计业务。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/2293042.html
本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
相关试题推荐
( )属于互联网在制造领域的应用范畴。A.建设智能化工厂和数字化车间 B.加
某公司开发一个新闻客户端后台大数据平台,该平台可以实现基于用户行为、社交关系、内
某公司承接了一个软件开发项目,客户要求4个月交付。鉴于系统功能不多且相对独立,公
某大型央企A公司计划开展云数据中心建设项目,并将公司主要业务应用逐步迁移到云平台
某创业型公司乙在2015年1月,凭借着报价低的优势中标承接了一个信息系统工程项目
公司在2014年初承接了一个医疗信息系统项目,要求2014年底完成该项目研发任务
A公司属于创业型公司,随着公司业务规模的扩大,公司领导决定成立专门的质量管理部门
A公司是为保险行业提供全面的信息系统集成解决方案的系统集成企业。齐工是A公
乙公司参加一个网络项目的投标,为增加中标的可能性,乙公司决定将招标文件中的一些次
以下关于网络设备选型原则的叙述中,( )是不正确的。A.尽可能选取同一家的产品
随机试题
MoreCareforTheDisadvantaged(1)在我国弱势群体已经形成。(2)这个群体面临的各种问题。(3)如
Inthepopularmind,theInternetistherealizationoftheglobalvillage,
Theimmediatepurposeofthegovernmentloanguaranteestothetwosolarenergy
HongKong:(89)Ofsymbolismtherewasplenty,butwhetherPrimeMinisterWen
[originaltext]25yearsago,RayAnderson,asingleparentwithaone-year-o
项目发生索赔事件后,一般先由( )依据合同进行调解。A.政府行政主管部门 B
患者男,38岁。间歇性上腹部隐痛伴反酸4年。今晨突发上腹部剧痛,呈刀割样。查体:
需求的()是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
下列各项中,属于公司减少注册资本时应当执行的程序有()。A.办理变更登记
最新回复
(
0
)