首页
登录
财务会计
内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是:A.对可能存在的越权批准控制缺
内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是:A.对可能存在的越权批准控制缺
admin
2022-08-02
54
问题
内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是:A.对可能存在的越权批准控制缺陷的识别B.内部审计师需确保财务报告符合报告程序C.确定某位职员的基础工资D.审查支出项目和收入项目的对应关系
选项
A.对可能存在的越权批准控制缺陷的识别
B.内部审计师需确保财务报告符合报告程序
C.确定某位职员的基础工资
D.审查支出项目和收入项目的对应关系
答案
A
解析
内部审计师有职责识别控制的缺陷,评价管理效果,以及查明一般性的风险。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/2293004.html
本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
相关试题推荐
以下关于版本控制的说法中,( )是错误的。A.版本管理主要控制配置项的创建过程
( )不属于配置识别的内容。A.给每个产品和它的组件及相关的文档分配唯一的标识
以下关于网络设备选型原则的叙述中,( )是不正确的。A.尽可能选取同一家的产品
以下关于电子商务及其相关技术的叙述,正确的是( )。A.利用电子商务系统向消费
整体变更控制过程基于项目的执行情况对项目的过程进行控制。以下关于整体变更控制的描
在电子政务信息系统设计中应高度重视系统的( )设计,防止对信息的篡改、越权获取
在进度控制中使用假设情景的目的是( )。A.评审各种情景,使进度与计划保持一致
以下关于变更控制委员会CCB的描述中,( )是正确的。A.CCB是作业机构
以下不属于物理访问控制要点的是( )A.硬件设施在合理范围内是否能防止强制入侵
以下关于项目变更控制委员会(ChangeControlBoard,CCB)
随机试题
WhenIwaswalkingdownthestreettheotherday,Ihappenedtonoticeasma
TaskTwo-ReactionForquestions18-22,matchtheextractswiththeresponses
I’dratheryou_____anythingaboutitforthetimebeing.A、doB、didn’tdoC、don
辍学率dropoutrate
HegotamessagefromMissZhang______ProfessorWangcouldn’tseehimthefoll
国际债券同国内债券相比具有一定的特殊性,主要表现在( )。 Ⅰ.资金来源广,
下列属于内幕交易行为的是( )。A.投资者猜测某公司有重大利好而买入证券 B
矩阵制是—种新型的企业管理组织形式,它的特点是( )。A.既有按照管理职能设
(2020年真题)企业为执行不可撤销的销售合同而持有的存货,应当以合同价格为基础
某港务局针对其码头存放的油品制定了油品泄漏、火灾、爆炸事故应急预案。按照《生产经
最新回复
(
0
)