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财务会计
以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。 B.在执行之前审查
以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。 B.在执行之前审查
考试题库
2022-08-02
4
问题
以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。B.在执行之前审查控制制度。C.起草控制制度的程序。D.设计控制制度。
选项
A.安装控制制度。
B.在执行之前审查控制制度。
C.起草控制制度的程序。
D.设计控制制度。
答案
B
解析
B,正确。实务公告1120指出:如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响。但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害。所以A,C,D是错误的。
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