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财务会计
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?A.审计经理拥有
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?A.审计经理拥有
考试题库
2022-08-02
57
问题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。
选项
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。
B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。
C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。
D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。
答案
B
解析
A不正确。拥有上百股公司股票可能会影响客观性(但影响的严重情况不如B,本题选择最可能影响的选项)。B正确。《标准》1120-个人的客观性\"规定:内部审计师应有公正、不偏不倚的态度,避免任何利益冲突。”对于内部审计师的指派应该在实际允许的情况下应定期轮换并应避免利益冲突。本选项中,该审计师与被审计客户的财务总监已两次发生冲突,可能会影响其做出公正、无偏见的判断。C不正确。实务公告1120-1个人客观性第4条指出“如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响,但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害。”参加制定局域网标准的委员会是对系统控制标准的选择和制定,通常不会影响客观性。D不正确。实务公告1130.A1-1“评价内部审计师以前负责的运营”规定,内部审计部门调入或临时聘用的人员,只有在调入或聘用至少一年以后,才能分配他们参与审计曾经负责或运营的领域,否则将被视为有损客观性。在监督审计工作和沟通审计结果时应当进一步审议。该内部审计师离开采购部的时间已经两年,超过了上述规定的时间,不会损害其客观性。
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