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财务会计
管理层指示内部审计师审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策
管理层指示内部审计师审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策
练习题库
2022-08-02
45
问题
管理层指示内部审计师审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。审计师发现公司没有与该业务对应的政策,财务部门在执行该项业务时遵守公司开户行所制定的政策。对此情况,审计师最恰当的做法是:A.根据开户行的政策来审计这项业务,并确定是否应该在审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策B.暂时不进行审计,直到公司制定完成相应的政策C.在审计报告中披露政策不完备D.替代管理层制定相应的政策,并进行审计
选项
A.根据开户行的政策来审计这项业务,并确定是否应该在审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策
B.暂时不进行审计,直到公司制定完成相应的政策
C.在审计报告中披露政策不完备
D.替代管理层制定相应的政策,并进行审计
答案
A
解析
内部审计师应该以开户行的政策来审计这项业务,并根据具体的业务情况确定是否应该在审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策。内部审计师不应该不执行该业务,或代替管理层制定政策。
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