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财务会计
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,
练习题库
2022-08-02
29
问题
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:A.对购入的货物进行实地盘点B.抽查本月的购货发票,看是否已进行付款C.检查付款的审批流程D.通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单
选项
A.对购入的货物进行实地盘点
B.抽查本月的购货发票,看是否已进行付款
C.检查付款的审批流程
D.通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单
答案
D
解析
使用审计软件获得有反常事项的供应商名单;对这些事项进行抽样并追踪检查支持性文件,可以得到付款是否合理或正确的证据,是有效的程序。所以选项D正确。选项A,对存货的盘点只能证实存货收发等保管情况,不能说明是否存在付款方面的舞弊;选项B,本月的购货发票往往在以后月份付款,在本月付款的情况较少,所以该措施意义不大;选项C,所有的付款都有审批程序,该项措施不是最有效。
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