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某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参
某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参
admin
2022-08-02
20
问题
某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:A.恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的B.恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为C.不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务D.公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率
选项
A.恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的
B.恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为
C.不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务
D.公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率
答案
C
解析
参与资金兑换与银行对账属于不相容职务,对于良好的内部控制来说,进行独立对账是必要的。
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