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财务会计
某审计发现如下情况:公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录
某审计发现如下情况:公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录
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2022-08-02
48
问题
某审计发现如下情况:公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录的审计表明,车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里,而这些车都已分在各组,每组的使用率差别很大。公司对于高使用率和低使用率小组之间如何轮换车辆未作政策上的规定,而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。根据这一审计发现,内部审计师应向管理层建议:A.将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准B.建立定期在用户间轮换车辆的制度C.将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力被合理解释或已被利用为止D.在内部审计师对其他项目审核完毕之后再批准资金预算
选项
A.将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准
B.建立定期在用户间轮换车辆的制度
C.将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力被合理解释或已被利用为止
D.在内部审计师对其他项目审核完毕之后再批准资金预算
答案
C
解析
A.不正确,内部审计师建议具体的标准是不恰当的。B.不正确,建立轮换车辆的制度是不恰当的建议,该事件需作进一步的分析。C.正确。审计报告应该包括潜在的改进建议。作为对管理层实现预期结果的指导,建议可以提议采取行动纠正或改进业绩。建议可以是概括性的也可以很具体。比如,在有些情况下,推荐采取一般性措施并提出具体实施建议比较可取。在另外的情形下,只建议开展调查或研究可能比较恰当。内部审计师为所审计的业务制定政策或程序是不恰当的。D.不正确,假定审计结果是完全的,不批准资金预算是多余的程序。
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