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财务会计
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制
练习题库
2022-08-02
36
问题
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。A:重新操作B:功能测试C:业务程序测试D:经验估计法
选项
A:重新操作
B:功能测试
C:业务程序测试
D:经验估计法
答案
A
解析
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本试题收录于:
初级 审计理论与实务题库审计师分类
初级 审计理论与实务
审计师
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