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财务会计
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )
题库
2022-08-02
63
问题
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
选项
A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离
B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施
D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
答案
ABC
解析
选项D,应由被审计单位的内部审计人员测试控制运行的有效性。
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本试题收录于:
注册会计师题库5210分类
注册会计师
5210
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