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审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的
admin
2022-08-02
52
问题
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因B.验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款C.财会部门未能及时记录应付账款D.采购部门未能及时登记采购业务
选项
A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
B.验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
C.财会部门未能及时记录应付账款
D.采购部门未能及时登记采购业务
答案
A
解析
BCD三项,应付账款存在的问题是重复记录,部门之间未及时传达或未及时登记会造成应付账款漏记或延期入账。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1542307.html
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中级审计理论与实务
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