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审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有(
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有(
admin
2022-08-02
42
问题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。A.登记现金日记账与登记银行存款日记账B.登记银行存款日记账与核对银行对账单C.登记银行存款日记账与保管空白支票D.保管空白支票与保管财务印章E.登记现金日记账与登记现金总分类账
选项
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
BDE
解析
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1541472.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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