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财务会计
下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益
下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益
考试题库
2022-08-02
64
问题
下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
选项
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
答案
B
解析
内部控制一般仅针对常规业务活动而设置。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1541024.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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