审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的

资格题库2022-08-02  13

问题 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因B:验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款C:财会部门未能及时记录应付账款D:采购部门未能及时登记采购业务

选项 A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
B:验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
C:财会部门未能及时记录应付账款
D:采购部门未能及时登记采购业务

答案 A

解析
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/1539340.html

最新回复(0)